|
Faktúra |
192100169
|
Nealko
|
120,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Milan Šoltes Delta |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
17.01.2919 |
11.01.2019 |
|
Faktúra |
190559
|
pečivo
|
56,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
LK TATRY, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
0119701626
|
vrátenie jedálnych kupónov
|
-806,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
19506265
|
Pečivo
|
50,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
71000103326
|
telefónne poplatky
|
33,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
8236573739
|
Telefónne poplatky
|
77,17 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
0782019
|
materiál pre vlastnú údržbu
|
157,27 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Tatrametal PP s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
190612
|
Materiál pre vlastnú údržbu
|
9,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Tatraker, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
8716340987
|
zemný plyn
|
3 222,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
1152019
|
Pečivo
|
243,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
SOŠ agropotrav. a technická |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
1900015
|
oprava strechy na objekte malej telocvične
|
5 943,46 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Jozef Kuzma syn s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
152019
|
bagety
|
425,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Babaloo Slovakia, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
119151
|
Materiál pre vlastnú údržbu
|
93,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Kovospol KK, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
190065
|
Slávnostné obedové menu
|
598,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Zuzana Modlová |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
51913766
|
vodné a stočné
|
1 138,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
219040446
|
zabezpečenie funkcie technika
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Livonec, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
195335
|
prenájom rohoží
|
50,23 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
02.07.2019 |
11.07.2019 |
|
Faktúra |
201352019
|
Učebnice Super Bee
|
269,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Alter ego, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
72019
|
Renovácia podlahy
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ján Šilan |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
190095
|
Podložky, tonery, adaptér
|
85,85 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
JURSAT Computers - Ladislav Jurdik |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
28.06.2019 |
02.07.2019 |