|
Faktúra |
05/2012
|
Tovar a služby
|
774,00 |
s DPH |
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05/2012
|
26.03.2012 |
JMJ Bytové doplnky |
ZŠ - Grundschule |
|
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|
26.03.2012 |
|
Faktúra |
0166047126
|
Služby
|
110,40 |
s DPH |
|
0166047126
|
26.03.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Faktúra |
412204366
|
Tovar a služby
|
1 264,27 |
s DPH |
|
412204366
|
22.03.2012 |
Veolia a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
120100533
|
Tovar
|
56,74 |
s DPH |
|
120100533
|
22.03.2012 |
Cora Gastro, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
22.03.2012 |
|
Faktúra |
FO 000035/12
|
Tovar
|
56,20 |
s DPH |
|
FO 000035/12
|
21.03.2012 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
212209283
|
Tovar
|
59,05 |
s DPH |
|
21209283
|
21.03.2012 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
10
|
Tovar
|
82,65 |
s DPH |
|
10
|
19.03.2012 |
Andrej Varga Elektro |
ZŠ - Grundschule |
|
|
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19.03.2012 |
|
Faktúra |
04/2012
|
Tovar a služby
|
689,90 |
s DPH |
|
04/2012
|
15.03.2012 |
JMJ Bytové doplnky |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
0112025871
|
Tovar
|
1 117,40 |
s DPH |
|
0112025871
|
09.03.2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
3/2012
|
Tovar a služby
|
96,40 |
s DPH |
|
3/2012
|
09.03.2012 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
2290038407
|
Tovar a služby
|
1 710,00 |
s DPH |
|
2290038407
|
08.03.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
20312
|
Služby
|
12.161.76 |
s DPH |
|
20312
|
08.03.2012 |
Mileo, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
7230104653
|
Služby a tovar
|
148,76 |
s DPH |
|
7230104653
|
08.03.2012 |
VSE, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
7415682784
|
Služby a tovar
|
2 955,00 |
s DPH |
|
7415682784
|
07.03.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
9736085709
|
Služby
|
68,09 |
s DPH |
|
9736085709
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
12000039
|
Tovar
|
332,00 |
s DPH |
|
12000039
|
07.03.2012 |
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
2012028
|
Tovar
|
211,22 |
s DPH |
|
2012028
|
07.03.2012 |
Monika Mekková |
ZŠ - Grundschule |
|
|
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07.03.2012 |
|
Faktúra |
12120036
|
Služby
|
44,30 |
s DPH |
|
12120036
|
05.03.2012 |
Veolia, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
21205002
|
Tovar
|
37,75 |
s DPH |
|
21205002
|
05.03.2012 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
05.03.2012 |
|
Faktúra |
712035
|
Tovar
|
97,12 |
s DPH |
|
712035
|
05.03.2012 |
Kovospol KK, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
|
|
|
05.03.2012 |