|
Faktúra |
118064254
|
Stravné lístky
|
3 628,74 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
Faktúra |
9180001446
|
ASC update
|
159,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
Faktúra |
2290038407
|
El. energia 5/2018
|
-533,01 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
Faktúra |
5602000239
|
Cukrovinky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
CVDS, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
Objednávka |
20180160
|
Všeobecný materiál
|
1.361.39 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Jozef Mašlonka Sport Team |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
Objednávka |
20180158-PČ
|
Cukrovinky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
Faktúra |
2290038407
|
El. energia
|
950,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
VSE, a.s. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
10.07.2018 |
10.07.2018 |
|
Faktúra |
112018
|
Športový materiál
|
1 361,39 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Jozef Mašlonka Sport Team |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
Faktúra |
18506308
|
Pečivo
|
7,19 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
Objednávka |
20180159-PČ
|
Pekárenské výrobky
|
7,19 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
Faktúra |
5702000158-PČ
|
Cukrovinky
|
61,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
Objednávka |
20180157-PČ
|
Nealko
|
81,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Milan Šoltes Delta |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
Faktúra |
182106294-PČ
|
Nealko
|
81,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Milan Šoltes Delta |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
180089
|
Skartovač
|
75,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
JURSAT Computers - Ladislav Jurdik |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
Objednávka |
20180156-PČ
|
Cukrovinky
|
61,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
Objednávka |
20180153
|
Réžia-strava
|
947,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
Faktúra |
1800007
|
Materiál- údržba
|
834,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Jozef Kuzma syn s.r.o. |
Základná škola - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
Riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
Objednávka |
20180155
|
Opravy budovy
|
1.058.40 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Jozef Kuzma syn s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
Objednávka |
20180154
|
Všeobecný materiál
|
834,24 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Jozef Kuzma syn s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
Objednávka |
20180152
|
Doplatok do stravy
|
140,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Základná škola, Školská jedáleň |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |