|
Faktúra |
18011882
|
Hygienické potreby
|
143,86 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ille Papier Service SK, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
Objednávka |
20180129-PČ
|
Pekárenské výrobky
|
29,59 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
B-MAX Šebest, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
23.05.2018 |
|
Faktúra |
307/2018-PČ
|
Pečivo
|
29,59 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
B-MAX Šebest, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
Faktúra |
32018112
|
Monitorovanie objektu
|
60,57 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Mesto Kežmarok |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
23.05.2018 |
23.05.2018 |
|
Objednávka |
20180128
|
Všeobecný materiál
|
171,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ševt, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
Faktúra |
18505247-PČ
|
Pečivo
|
23,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
Objednávka |
20180127-PČ
|
Pekárenské výrobky
|
23,17 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
Faktúra |
5720076645
|
Poistenie MaS podnikateľov
|
204,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
Faktúra |
1182203433
|
Tlačivá
|
171,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ševt, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
Objednávka |
20180126
|
Stravovanie a ubytovanie
|
7.500.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
ROAN JOVSA s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
18.05.2018 |
|
Faktúra |
2018017
|
Škola v prírode
|
7.500.00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
ROAN JOVSA s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
Faktúra |
2018055
|
Oprava vstupu do ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Mileo, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
Objednávka |
20180125
|
Všeobecný materiál
|
1.100.03 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
OZY |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
17.05.2018 |
|
Objednávka |
20180124
|
Všeobecný materiál
|
128,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
17.05.2018 |
|
Faktúra |
5602000196-PČ
|
Cukrovinky
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
Faktúra |
2201800378
|
Gumová dlažba
|
1.100.03 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
OZY |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
Faktúra |
180074
|
Atramentové kazety
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Jursat Computers - Ladislav Jurdík |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
Faktúra |
10176318
|
Žiarovky
|
128,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
Objednávka |
20180123-PČ
|
Cukrovinky
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
CVDS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
17.05.2018 |
|
Faktúra |
2290038407
|
Elektrická energia
|
-449,21 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |