|
Faktúra |
18009421
|
Čistiace prostriedky
|
143,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Ille Papier Service SK, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
Objednávka |
20180113-PČ
|
Pekárenské výrobky
|
117,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Stredná odborná škola |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
Faktúra |
182001429-PČ
|
Nealko
|
10,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
07.05.2018 |
|
Faktúra |
282018
|
Všeobecný materiál
|
111,83 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Tatrametal PP s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
118045
|
Dvere
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
DrevonaKK, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Objednávka |
20180105
|
Všeobecný materiál
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
DrevonaKK, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
26.04.2018 |
|
Faktúra |
2018009518
|
Hygienické, čistiace prostriedky
|
255,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Objednávka |
20180104-PČ
|
Nealko
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
25.04.2018 |
|
Faktúra |
182001305-PČ
|
Nealko
|
53,86 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
18504376-PČ
|
Pečivo
|
23,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
2018098
|
Dataprojekt. lampa
|
299,88 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Ing. Slavomír Petrulák - Servis PC doma |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
Objednávka |
20180106
|
Všeobecný materiál
|
255,08 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
Objednávka |
20180102-PČ
|
Nealko
|
53,86 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
23.04.2018 |
|
Objednávka |
20180103-PČ
|
Pekárenské výrobky
|
23,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
20.04.2018 |
|
Faktúra |
2290038407
|
Elektrina
|
26,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
Faktúra |
2290038407
|
Elektrina
|
1.480.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
VSE, a.s. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
Objednávka |
20180095
|
Oprava telefónu, prístrojov
|
126,83 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
František Fudaly AM-TEL |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
19.04.2018 |
|
Objednávka |
20180096
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
197,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Rudolf Lučivjanský |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
19.04.2018 |
|
Objednávka |
20180097
|
Čerpanie SF
|
1.102.00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Ever plus, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
|
19.04.2018 |
|
Faktúra |
18504108-PČ
|
Pečivo
|
14,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Pekáreň GROS, s.r.o. |
ZŠ - Grundschule |
Mgr. Miroslav Beňko |
riaditeľ školy |
20.04.2018 |
20.04.2018 |